|
|
Faktúra |
35/2023 - ŠJ
|
kuracie mäso
|
65,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
HSH spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ, Alekšince 395 - ŠJ |
Jarmila Plevová |
vedúca ŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023 - ŠJ
|
jogurty
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Bofil, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Alekšince 395 - ŠJ |
Jarmila Plevová |
vedúca ŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023 - ŠJ
|
zelenina, ovocie
|
128,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
CS-Fruit, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Alekšince 395 - ŠJ |
Jarmila Plevová |
vedúca ŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
23,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
potraviny
|
1 768,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Dušan Kotúč - Dekora |
Základná škola s MŠ, Alekšince 395 - ŠJ |
Jarmila Plevová |
vedúca ŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023 - ŠJ
|
potraviny
|
1 768.50 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Dušan Kotúč - Dekora |
Základná škola s MŠ, Alekšince 395 - ŠJ |
Jarmila Plevová |
vedúca ŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
telefón
|
1,74 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
SWAN, a.s. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023 - ZŠ
|
telefón
|
43,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023 - ZŠ
|
prenájom rohoží
|
49,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023 - ŠJ
|
tvaroh
|
73,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Mirkom Plus s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Alekšince 395 - ŠJ |
Jarmila Plevová |
vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023 - ZŠ
|
fa za kontrolu ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Ekotec spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023 - ZŠ
|
prenájom kopírky
|
75,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023 - ZŠ
|
elektrina
|
2 780,71 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023 - ZŠ
|
plyn - ŠJ
|
47,15 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
plyn - škola
|
1 582,11 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023 - ŠJ
|
potraviny
|
485,84 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Mirkom Plus s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Alekšince 395 - ŠJ |
Jarmila Plevová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023 - ŠJ
|
zelenina, ovocie
|
121,16 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
CS-Fruit, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Alekšince 395 - ŠJ |
Jarmila Plevová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023 - ŠJ
|
jogurty
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Bofil, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Alekšince 395 - ŠJ |
Jarmila Plevová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023- ŠJ
|
jogurty
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Bofil, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Alekšince 395 - ŠJ |
Jarmila Plevová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023 - ŠJ
|
ovocie, zelenina
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
CS-Fruit, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Jarmila Plevová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |